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朱亭镇2019年部门预算和“三公”经费 预算说明
更新时间:2019-03-22 作者: 字体[ ]

朱亭镇2019年部门预算和“三公”经费  预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(1)收入预算

(2)支出预算

(3)机关运行经费安排情况

(4) 政府采购预算

(5) 国有资产占有情况说明

(6)预算绩效目标说明

(7)“三公”等经费预算说明

(8)其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

 

一、 部门职能职责

一是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和永利皇宫网址下载,对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育,依法保障村民合法权益。

二是负责基层组织建设工作。指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

三是负责镇产业协调发展工作。组织拟订镇产业发展规划,推动产业结构调整,示范引导农村合作经济组织,形成地域产业特色;负责招商引资、金融环境管理工作,营造良好的金融生态环境;积极提供政策和信息服务,落实强农惠民措施,促进农业新技术的推广应用,着重营造良好的发展环境和条件;负责农村经营管理工作;加强农村基础设施建设;加强农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管,农村市场监管、环境保护和安全生产的监管。

四是负责日常社会事务管理工作。加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义永利皇宫网址下载建设;加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训和新型农村服务体系建设等工作。加强农村环境综合治理等工作。

五是负责社会治安综合治理工作。维护社会稳定,妥善处理社会性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

六是负责本镇永利皇宫网址下载、城镇管理工作。贯彻执行城乡永利皇宫网址下载有关的法律、法规,加强镇村永利皇宫网址下载管理,协调镇村空间布局,改善人居环境。

七是抓好征兵工作,组织民兵训练,开展国防教育等工作。

八是完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

 我单位内设机构11个,包括:纪委、党政办、党建办、财政所、经济发展办、综治办、卫生和计划生育办公室、农业农村办公室、扶贫办公室、永利皇宫网址下载和城镇管理办公室、便民服务中心。

三、 部门收支概况

2019年部门预算编报范围为朱亭镇人民政府。收入包括一般公共预算收入;支出既包括保障本单位机关基本运行的经费,也包括交通运输支出、农林水支出等专项经费。 

本部门无下属预算单位。

(一)收入预算2019年年初预算数1181.9万元,其中,一般公共预算拨款1181.9万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二)支出预算2019年年初预算数1181.9万元,其中,一般永利皇宫网址下载支出543.72万元,社会保障和就业支出54.37万元,卫生健康支出44.33万元,城乡社区支出18.8万元,农林水支出478.34万元,住房保障支出42.34万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2019年年初预算数为1181.9万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

1)其中工资福利支出总计486.26万元:明细科目有基本工资149.94万元、津贴补贴127.55万元、奖金66.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.37万元、职工基本医疗保险缴费21.75万元、其他社会保障保险缴费1.82万元、住房公积金42.34万元、医疗费21.61万元、其他工资福利支出0.38万元。

 (2)一般商品服务支出总计668.05万元:明细科目有办公费9.72万元、印刷费1.62万元、水费0.81万元、电费9.72万元、邮电费2.43万元、差旅费8.1万元、会议费5.94万、培训费4.1万、公务接待2.38万元、工会经费5.19万元、福利费7.78万元、公务用车及运行费6万元、其他交通费19.34万元、税金及附加经费1.62万元、其他583.3万元。

 (3)对个人及家庭的补助总计27.59万元:明细科目退休费18.13万元、抚恤金9.46万元。

2.项目支出:2019年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项支出0万元、基本建设支出0万元、资本性支出0万元

预算收支增减变化情况说明2019年度本单位年初预算数为1181.9万元,比上年增加154.23万元,主要原因是人员工资调标导致预算上涨。

(三)机关运行经费安排情况本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排668.05万元,比上年度预算增加111.54万元,增加的主要原因是人员工资调标。

(四)政府采购预算:2019年年初预算数为40万元。包含:办公桌椅15万元,办公消耗用品及类似物品15万元,空调机10万元等。

(五)国有资产占有情况说明截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房3382.04平方米;车辆2辆,其中一般公务用车2辆;单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(六)预算绩效目标说明本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1181.9万元,其中,基本支出1181.9万元,项目支出0万元。 

(七)“三公”等经费预算:

2019年“三公”经费预算数35万元,其中:公务接待费22.1万元、公务用车购置0万元、公务用车运行费12.9万元、因公出国(境)费0万元。会议费3万元;培训费6万元。

“三公”经费预算数增减变动说明:2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.1万元,下降0.3%,其中公务接待费预算减少0.05万元,公务用车购置费预算数与上年预算持平,公务用车运行费预算减少0.05万元,原因是厉行节约,规范支出管理。

(八)其他事项。

本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算2019年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算;2019年预算未安排非税征收计划。本单位部门预算在门户网站及政府门户网站同步公开。

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算公开表格目录

表一:收支预算总表

表二:收入预算总表

表三:支出预算总表

表四:支出预算分类汇总表

表五:基本支出预算表-工资福利支出

表六:基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七:基本支出明细表-对个人和家庭的补助

表八:财政拨款收支预算总表

表九:一般公共财政拨款支出预算分类汇总表

表十:一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出

表十一:一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

表十二:一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

表十三:政府性基金拨款支出预算分类汇总表

表十四:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

表十五:一般公共财政拨款--经费拨款支出预算表

表十六:业务性专项资金预算汇总表

表十七:项目支出预算明细表(资金性质)

表十八:2019年非税征收计划表

表十九:政府性经济科目支出预算总表

表二十:三公经费预算表

表二十一:部门整体支出绩效申报表

表二十二:2019年本级单位专项支出预算绩效目标表

2019部门预算公开表